Betrieb von Gymnasien
Haushaltsdiagramm
-6.768.431,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.768.431,26 €
61,97%
-1.627.923,77 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.627.923,77 €
14,90%
-1.428.113,15 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.428.113,15 €
13,07%
1.062.807,27 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.062.807,27 €
9,73%
16.227,94 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
16.227,94 €
0,15%
15.317,91 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
15.317,91 €
0,14%
2.015,11 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
2.015,11 €
0,02%
1.589,07 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.589,07 €
0,01%
-394,73 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-394,73 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.095.942,19 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -9.824.862,91 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.728.920,72 € |
23: Finanzergebnis | 2.015,11 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.726.905,61 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8.726.905,61 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.970,37 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.754.875,98 € |